2024.09.24
9月18日至20日,财政治理部约请部门子公司财政掌管人对公司本部财政工作发展内部查抄。
在进行查抄前,财政治理部首先确定了这次查抄的指标和领域、明确分工及筹备查抄的财政资料。依照查抄打算,查抄人员当真对公司的账务处置和财政流程进行逐项复核和查阅,确保数据的正确性和合规性。针对查抄过程中发现的问题实时进行沟通、整顿和分析,并形成查抄汇报。
这次内部查抄是公司财政治理部在对子公司进行财政垂直查抄基础上发展的创新工作,旨在通过内部高低互查,让财政人员相识公司整体业务流程及财政情况,实时发现并纠正可能存在的管帐核算瑕疵和潜在的管帐差错,保险公司资产的安全和齐全,更为后续提高公司财政治理水平提供有力支持。(财政治理中心/崔飞 供稿)
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